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[分享] 《审计》每日一练 [复制链接]

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单选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
A、甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B、甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C、甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
D、甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
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北京中诺宜华会计师事务所   15201100829
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