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[讨论] CIA考试每日一练 [复制链接]

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某内部审计师建议本组织在其销售系统内部实施电算化的控制措施,以防范销售代表越权签署合同。后续审计发现,该组织并没有修改其销售系统,但落实了一项程序,要求所有金额超过100万美元的合同都必须得到主管销售的副总裁的书面批准。在以下哪种情况下,首席审计执行官(CAE)有理由将此类情况向董事会进行报告?
Ⅰ.首席审计执行官(CAE)认为,高层管理人员承担的剩余风险水平太高;
Ⅱ.对新程序的合规性测试发现,所有金额超过100万美元的新合同都得到了主管销售的副总裁的批准;
Ⅲ.对销售系统进行修改并把防范性控制包含进去的成本不到10万美元。


A  只有Ⅰ是对的;
B  只有Ⅲ是对的;
C  只有Ⅰ和Ⅲ是对的;
D  Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对。
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本主题由 管理员 wuqing1048 于 2013/9/10 22:08:58 执行 主题置顶/取消 操作
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C……………………………………………………
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C。''''''''''''''''''
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B~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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为什么感觉是A呢
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恩,答案有道理,没有读题是没有理解清楚
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D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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胜利在望了吆。
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